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审计总监 - 万新控股集团

24-36万/绩效奖金/带薪年假/五险一金

岗位职责:
1、参与内部审计战略规划、年度工作计划的编制;
2、负责内部审计项目的实施,主要包括制定审计方案、实施现场审计、出具审计报告、监督审计整改;
3、负责审计项目相关资料的收集、整理、归档等工作;
4、参与股权收购等投资、并购事项,出具财务尽职调查报告;
5、参与舞弊事件的调查工作,出具舞弊调查报告,提出处罚建议;
6、对重要经营管理环节的内控制度的设计与执行情况进行监督检查,对内控制度的合理性、有效性进行综合评价,并提出有针对性的改进建议。
任职要求:
1、统招全日制本科及以上学历;财务、会计、审计等相关专业;
2、具有较强的财务、审计、税法等相关领域的专业知识;持有AICPA、CICPA、ACCA等资格者优先考虑;
3、具有8年以上内部或外部审计工作经验,具有地产行业央企、上市公司、外资企业、大型民营企业内部审计经验的优先考虑;
4、具有较强的审计项目管理能力、舞弊风险判断能力、较强的沟通能力及语言文字处理能力;
5、遵守职业道德,保守公司和内部审计工作机密,爱岗敬业,具备良好的团队协作精神。